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監査
仕事内容
監査部で当社ならびに銀行業を含むグループ会社の、内部監査(3線)業務に携わっていただきます。
当社は金融持株会社(ホールディングス)という組織形態であることから、金融・非金融の幅広い業態の会社を対象に監査業務を行っているため、幅広い業務知識、監査スキルの習得ができます。

(具体的には)
■監査企画業務(①内部監査②システム監査)
・リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、新規監査分野の監査ルール策定等。
・監査業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組み。

■ホールディングス及びグループ会社を対象とした監査業務
・チームを組成して、年間計画に沿ってテーマ別監査、総合監査の実施。
・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等

■ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査業務
・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。
・ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査の実施。
・サイバーセキュリティ等の専門領域の監査。

<監査業務イメージ>
・第3線(監査部門)として独立した立場から現場部門・リスク管理部門のリスク対応業務の執行状況を評価・改善提案を行う。
・金融庁をはじめとする当局の動向や、社会情勢の情報を収集し、経営の目線で分析し課題を把握する。
・経営陣および関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、監査の進行状況や課題の報告を行う。

(募集背景)
ホールディングス配下にグループ会社を新たに設立していく中で、グループガバナンスが有効な健全な会社として運営するためにも、監査をより高い水準で実施すべく内部監査人を拡充して組織強化を図っていきたいと考えております。また、システム監査に対して要求水準が高まっており、人員の体制、監査の質を拡充する必要性が求められている状況です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必要業務経験】
①内部監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務のご経験
 >監査法人等での金融機関の内部監査に関するコンサルティング業務等の実務のご経験

②システム監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >システム監査の経験
 >システム開発に関わるコンサル実務のご経験
 >システム開発のご経験(マネジメント、品質管理等)
 >サイバーセキュリティ業務のご経験

【優遇要件】
・以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
 >公認内部監査人(CIA)
 >公認情報システム監査人(CISA)
・優れたコミュニケーション能力とチームでの作業経験があること。
・変化する環境に適応し、柔軟かつ解決志向のある姿勢を持っていること。
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
リスク管理◆リモートワーク制度有/充実した福利厚生/ワークライフバランス◎
仕事内容
・海外事業における法令遵守態勢推進、整備
・海外提携先審査業務の遂行とプロセス改善
・海外拠点における効率的かつ堅牢なIT環境の構築推進、整備
・その他、ガバナンス態勢整備などのグループ統制高度化などの施策推進

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関・グローバルビジネスを展開する企業において、以下のようなご経験をお持ちの方
→海外営業経験、リスク管理経験、ポートフォリオ管理経験、当局対応経験 等
・英語力(読み書き:ビジネスレベル、会話:一定程度)
想定年収
500万円 ~ 1,090万円
ポジション
【内部監査マネージャー/メンバー】(業務・会計・IT監査)~1000万※相談可<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆同社の内部監査マネージャー~メンバーとして下記業務をお任せします。

・4 つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行
・システムリスク、セキュリティリスク領域に関する監査業務
・業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング
・業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告書の作成
・3線の立場からの外部監査、当局対応
・部下や他部門スタッフへのガバナンスや内部統制に関する指導、支援
・監査等委員会事務局運営
・海外拠点の内部監査も出来る場合は尚良

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・証券会社、暗号資産交換業者、銀行など、金融機関での内部監査の経験または監査法人での外部監査経験(3年以上)

【歓迎】
・CIA、CPA、CISAなど、内部監査に関する資格を保有
・CFE、CAMSなど、ガバナンスに関連する資格を保有
・プロジェクトマネジメントの知識、経験
・内部管理に関するソリューションの知識、経験
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・エンジニア経験
・QA経験
・コンサルティングファームや監査法人でのご経験
(ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシーに関するプロジェクトマネジメント経験)
想定年収
630万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【東証プライム上場】
仕事内容
■内部監査担当として以下業務に従事いただきます。
・各事業所、部門の業務活動の監査業務
 (法令・定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査
する)
・監査結果を分析・報告し、業務改善に向けての意見書の作成及び、監査報告会での発表
・内部監査制度の立案及び業務監査、内部統制監査に関する事項

※月に10回程度、各事業所への出張があります。

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
いずれか必須
・事業会社での業務監査の実務経験またはそれに準ずる業務経験
・事業会社での経理経験

【歓迎条件】
・SV・エリアマネージャー等の複数拠点を管理する業務経験
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査スタッフ】※未経験可/残業10時間程/10年間の定着率95%以/海外展開好調
仕事内容
株式会社コメ兵から株式会社コメ兵ホールディングスへ出向し、 ホールディングスの内部監査部の担当として、国内外のグループ会社15社に関する内部監査業務全般をお任せ致します。

【業務詳細】
内部監査/内部統制/リスクマネジメント
※出張:月2回程度あり(遠方の場合は宿泊あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
必要な経験・能力
【必須条件】※以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・総務または法務業務のご経験があり、内部監査やコンプライアンス業務に興味関心のある方
・内部監査業務/内部統制評価業務/監査法人での法定監査業務2年以上

【歓迎要件】
・海外子会社での内部監査経験
・歓迎資格 公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
監査委員会事務局※電通グループ/リモート/フルフレックス/実働7時間/残業少
仕事内容
(雇入れ直後)
下記業務を含む監査委員会の事務局業務

取締役監査委員が出席する各種会議の企画・運営、議案・議事録作成
(会議を滞りなく運営するための、スケジュール調整、参加者の調整、資料や機材の準備、進行上の手配を含む。)
監査計画、監査報告等法定書類の作成
監査資料の確認・管理
など

<変更の範囲>
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
・上場会社における会社法に基づく機関の会議体(取締役会、監査役会など)の事務局業務の経験3年以上、または内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス関連業務の経験3年以上
・日本語及び英語で、会話及びメールによるコミュニケーションができる方

<応募資格(WANT)>
・指名委員会等設置会社での事務局業務の経験
・大手企業グループの持株会社またはグローバル企業の勤務経験

<求める人物像>
・情報管理の重要性を理解している方
・柔軟性、協調性、コミュニケーション能力、ストレス耐性がある方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長/成長中フィンテック企業/リモート・フレックス有
仕事内容
【業務詳細】
<内部統制評価業務(J-SOX)>
・全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITACの評価(リスク評価、整備・運用状況評価)
・監査法人との調整、コミュニケーション

<内部監査業務>
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー、資料確認、改善提案、フォローアップ)
・監査報告書の作成、経営層への報告

<その他>
・ガバナンス体制全般の整備・強化
・海外グループ会社に対する内部監査
(英語や中国語でのやり取りが発生するが、社内通訳やITツールでの対応可)

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業におけるJ-SOX評価及び内部監査の実務経験(目安:3年以上)
・IT統制評価の実務経験(スクラッチ開発)
・計画立案から実施、報告まで一貫した業務経験

【歓迎条件】
・CISA(公認情報システム監査人)資格保有者
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・FinTech、IT業界での内部監査経験
・英語や中国語でのビジネス経験

【求める人物像】
・組織、制度が整いきっていない環境に対して柔軟に対応できる方。
・経営層や各部門と積極的に連携し、改善提案まで推進できる方。
・実務面でも手を動かしながら、自走して推進できる方。
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査部 ※東証プライム上場、工場の自動化設備に特化した日本を代表する電気機器メーカー/育休取得率および復帰率100%/社宅あり/年間休日129日
仕事内容
内部監査部にて業務監査・テーマ監査・J-SOX評価などの業務に従事します。
具体的には
・監査の実施(個別監査計画書作成、資料閲覧、インタビュー、往査、
監査調書と監査報告書の作成、結果の連絡とフォローアップ)
・J-SOX評価:RCM・業務記述書・フローチャートの作成支援と評価
・監査法人との連携 等

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
山梨県
必要な経験・能力
■必須条件:
・監査業務3年以上

■歓迎条件:
・CIA、CISA、CFE、US.CPA、簿記2級以上、TOEIC800点
・海外駐在、経理業務、IT業務、組織マネジメント経験
・英語力があれば尚可ですが、習得意欲があれば応募可能です。
想定年収
900万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査担当者/フレックス有
仕事内容
・個別監査における監査計画立案、監査の実施、報告書の作成
・J-SOXにおける文書作成、整備・運用評価、発見事項の改善サポート、経営者評価取り纏め、監査法人対応窓口
・社内の内部監査/内部統制推進業務全般(全体方針策定、マニュアル類整備、社内教育・研修等)
ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査(業務監査)の実務経験、または被監査部署における監査対応経験

【歓迎要件】
・チームワーク力、コミュニケーション力のある方
・日々の業務から自ら課題を発見し改善に向けて取り組んで頂ける方
・未経験の業務にも意欲的に取り組んで頂ける方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
【大阪】内部監査【大手食品メーカー/東証プライム上場/グローバル企業/年間休日123日/フレックス】
仕事内容
食品中間素材メーカー(油脂、業務用チョコレートなどの製菓・製パン素材、大豆素材等の開発・生産・販売)である不二製油株式会社(大阪・泉佐野)にて以下業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・J-SOX及び業務監査対応(国内外問わず)
・当社グループ各社の内部統制整備の促進および支援
・会社の組織と運営の不備確認、改善活動の実施
※国内出張・英語を使った海外拠点への出張やオンラインミーティング等あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制の立ち上げ経験(リスクコントロール作成)
・業務監査(国内外)の経験

【歓迎】
・語学力(目安TOEIC 800点以上)
・IT監査対応の経験がある(監査法人と交渉含む)
・コミュニケーション能力がある方
・EXCELの業務利用経験(ピポットテーブル等)
・海外出張ができる方(1~2週間を年2~3回程度)
・プレゼンテーション資料作成のご経験
想定年収
700万円 ~ 1,150万円
ポジション
業務監査担当◆スタンダード上場◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
グループ会社を含む以下の業務
・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社でのJ-SOX実務経験3年以上
・事業会社での業務監査3年以上
・業務監査のチェックリスト作成経験

【歓迎要件】
・J-SOXの文書化経験
・PMSの知見

【求める人物像】
・表面的なものの見方ではなく、本質を理解し行動に移せる方、または常に本質を理解しようと試みる方
・ご自身のモノサシではなく客観的な基準に基づいて監査ができる方
・簡潔な文章が書ける方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
コーポレートガバナンス担当【名古屋/東京】※未経験可/東証上場企業
仕事内容
当社は、MTGグループ全体のガバナンスに関わる業務を担う人材を募集しています。本ポジションでは、グループの持続的な成長力や競争力を高める仕組みづくりを含め、関係部署と連携しながらガバナンス業務を推進していただきます。

【具体的業務】
・MTGグループガバナンス全般の業務
・役割と指示系統を明確にする仕組みづくり
・持続的な成長力や競争力を高めるためのガバナンス体制の企画・推進
・社内申請承認システムの運用
・取締役会等の事務局運営(上程議案管理、当日運営 など)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
■ 大卒以上
■ 以下のいずれかに該当する方
・法学部出身で法律の知識を活かしながらキャリアを積みたい方
・弁護士事務所等でのパラリーガル経験があり、事業会社のバックオフィス担当としてチャレンジしたい方
・総務部門等で稟議書の管理や規程管理に従事している方

【歓迎要件】
・企業法務関連(法務部等)の業務経験がある方
・ 会社法の専門性がある方
・ 行政書士、司法書士、弁護士資格(海外弁護士資格も可)をお持ちの方
・ 語学力(英語、中国語)をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 550万円
ポジション
【IPON-3】管理部長 ※週3~非常勤・時短可/リモートワーク可
仕事内容
今後IPOを検討しているため、管理体制の仕組みの構築や運用できる方が必要となっています。
特にファイナス全般に加えて労務・法務・内部監査などをお任せしたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>以下いずれか
・ベンチャー企業にて管理部門全般の経験
・CFO経験のある方

<求める人物像>
・ベンチャー企業で共に会社を成長させたい方
・資金調達やIR経験のある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【プライム上場/リモートワーク週に2日程度可】
仕事内容
・内部監査要員業務
業務の効率化を高めてあらゆるリスクを低減する監査を実行し続け、的確な助言により改善を推進し、以下を実施する。
1.不正に繋がる可能性のあるシステムやルールをロームグループの問題として正す。
2.監査を通じて従業員のコンプライアンス意識を向上する。
3.社会に信頼される会社であることを公正な立場で社内外へ証明する。

【対象の監査】
内部統制監査[J-SOX]、業務監査、特別監査(公的研究費監査・輸出管理監査・マイナンバー監査)など

【業務詳細】
事前準備(事前考察)、往査実施(監査実行)、内部監査後の報告まとめ(事後考察)など
・業務監査のテーマ検討・調整など
・内部監査体制の強化改善


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須要件】
以下のような内部監査業務やそれに準じた業務経験。
・内部監査部所属経験
・専門分野での監査(品質・安全・環境・IT・法務など)の経験

【歓迎要件】
・「初対面の相手から聞き出す」「対手の話を理解して共感する」「他部署と気軽に交流できる」など社交性の高い能力を持っている人。
・プレゼン能力(相手への伝達力や、説得力)の高い人。
・その他、財務、会計業務の経験を持っている人。
・各種内部監査資格(公認内部監査人[CIA]、内部監査士[QIA]、公認情報システム監査人[CISA]、内部統制評価指導士[CCSA]など)
・語学力(英語・中国語など)
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
内部監査業務/リモート有り
仕事内容
同社監査部において内部監査業務をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
下記いずれかに該当する方
・証券業務の監査経験がある
・英語力と監査の知見がある※証券業務の知見は不問

<歓迎>
・公認会計士やCIAの取得者
・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見
・GIB部門、特に、IBバンカーの知見
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【室長候補】◆東証プライム上場/名古屋市内通勤至便
仕事内容
下記の業務を中心に担当していただきます

【具体的業務】
(1)内部統制業務(J-SOX)
 ・営業部門、管理部門等の各部署から必要な証跡を収集、評価
 ・各部署へ改善の指導や指示
 ・会計監査人からの質疑対応
 ・会社法上求められる体制の構築状況を評価し、監査等委員会への報告

(2)グループ会社(国内・海外)の内部統制、監査、業務監査


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の経験のある方
・監査役会や常勤監査役の事務局経験のある方
・上場企業での経験のある方

【歓迎】
・製造業での内部統制業務の経験のある方

【求める人物像】
・状況を分析し、ものごとの本質・課題を明らかにして仕事にあたって頂ける方
・部分にとらわれず全体最適を目指し、広く様々なものの見方をしようとする姿勢をお持ちの方
・何事も前向きに受け止め、建設的に考える事が出来る方
・自らの意志で積極的に行動出来る方
・社内外の方に対して円滑にコミュニケーションの取れる方
想定年収
900万円 ~ 1,100万円
ポジション
コンプライアンス担当【メンバークラス|プライム上場企業|リモートワーク可能】
仕事内容
まずは会社や業務のことを学んでいただくため、内部通報窓口を中心としたコンプライアンスの運用業務を中心にお任せしつつ、順次企画業務にも関わっていただく予定です。

<コンプライアンスの運用業務例>
・コンプライアンスプログラムの策定・実行
・内部通報窓口の運用
・コンプライアンスリスク情報の収集・モニタリング
・従業員向けコンプライアンス啓発活動の実施
・個別コンプライアンスリスク(腐敗防止、反社チェックなど)への対応
・対外開示(コーポレートサイト、統合報告書など)の対応 
・経営向け報告書の作成 など

また、本組織ではリスクマネジメントやクライシスマネジメント業務も行っており、コンプライアンス業務と親和性の高いこれらの業務にも関わっていただくことで、業務の幅を広げることが可能です。
さらに、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、ご興味に応じて参画いただくことが可能です。

担当職種の変更範囲:会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下、いずれも必須
・内部通報窓口運用業務のご経験がある方
・コンプライアンスだけでなく、リスクマネジメント、クライシスマネジメント領域にも興味があり、専門性を高めていきたい方
・一般の事業会社における法務・コンプライアンス・総務といった管理部門でのご経験がある方

■歓迎要件:
・労働法に関する知識
・組織横断でのプロジェクト推進経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
679万円 ~ 871万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 課長クラス/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
(2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
(3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当
(4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】※いずれか必須
(1)事業会社における3年以上の内部監査経験
  もしくは監査法人等での同等の経験
(2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
(3)J-SOX内部統制の評価実務経験

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)組織のリーダシップを取れる方
(4)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(5)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円

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【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

【大阪/新大阪】内部監査◆東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h(219947)

【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場企業100%子会社/年休126日/残業平均20h

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