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<公認会計士/USCPA限定>内部監査マネージャー※働き方自由!8割リモート勤務/再生可能エネルギーで急成長!
仕事内容
・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成
・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化
・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言
・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援
・経営層・監査委員会への報告補助
・監査法人対応

(社内共通ITツール)
・Google Workspace (Gmail, G-cal, Gmeet等)
・Slack
・Notion
・Dialpad
・SmartHR
・Money Foward
・バクラク

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ビジネスレベルの英語力(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成が可能な方)
・公認会計士(CPA・USCPA)の資格
・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上)

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験
・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験
・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること
・マネジメント、各事業責任者等のカウンターパートとの信頼関係構築能力

【求める人物像】
・新しいチャレンジや難しい課題に対し、前向きに取り組み行動できる方
・社内外における調整を得意とする方
・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方
・自ら課題を見つけ、主体的に行動できる方
・高いコミュニケーション力(書面・口頭)を持つ方
・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる方
・カウンターパートやチームとの信頼関係を大切にしながら内部監査、社内コンサルティング業務を行える方
・組織やビジネスに対する深い理解をもとに、実効性の高い監査を実施できる方
・課題に対して、事実に基づき真因を調査・分析し改善提案まで導く意志・能力を持つ方

想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査リーダー候補※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎
仕事内容
■以下の業務をお任せいたします。

- ビジネスおよび組織の監査
- J-SOX評価
- 企業監査
- セキュリティ監査(ISMSなど)
- 会計ガバナンスに関する監査業務およびプロジェクト
-内部告発対応、不正調査等

※補足:
配属先は経験・適性を考慮し選考の上決定します。配属される部署により業務内容が異なる場合があります。また支店への出張の可能性もございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
- 監査法人における財務諸表監査
- 企業における内部監査
- J-SOX法内部統制評価業務
-内部統制に関するコンサルティング業務
-情報セキュリティー

【歓迎要件】
- CPA、CIA、CISA などの内部監査に関連する資格
- 上場企業での経理・決算業務の経験(3年以上)
- 上場企業での内部監査経験(最低3年)
-上場企業における財務諸表監査の担当経験
- アプリケーションまたはネットワークエンジニアとしての経験(ITおよびコンプライアンス部門のみ)
- 企業における不正調査や内部告発の経験
- ビジネスレベルの英語スキル。

※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験
・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)

【歓迎要件】
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【会計コンサルタント】ワークライフバランス◎(フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
■J-SOX支援業務
■内部監査支援業務
■企業のガバナンスに関するコンサルティング業務
■その他LPS決算支援/DD/開示支援等の会計コンサルティング業務

★ J-SOX支援業務の案件の進め方(イメージ) ★
パートナー+マネージャー又はシニアスタッフ1名+スタッフ2~3名のチームで案件を進めていきます。
クライアントへの常駐はしません。
公認会計士が案件の現場責任者となり、スタッフへのJ-SOX評価業務の指示や成果物レビューをして全体管理を行い、また、クライアントからの相談対応や課題解決を行います。
担当社数は、5~10社の予定です。
クライアント属性は上場企業8割、IPO準備会社2割です。
クライアントによっては、税務サービスのニーズも発生しますので、興味ある方は+αで挑戦・関与することが可能です。
※その方の経験・希望・能力に応じてお任せする業務を決定いたします。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■共通
《推奨資格》下記いずれかをお持ちの方
・公認会計士
・公認会計士試験合格者
・公認内部監査人
・公認情報システム
・USCPA

■シニアスタッフ
《推奨経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査担当の経験
・監査法人2~5年
・事業会社での内部監査・J-SOX業務経験
・IT統制監査経験があると尚可

■マネージャー
《必須経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査主任の経験(監査法人5~10年)
・監査法人以外でのコンサルティング経験または事業会社での内部監査・J-SOX経験(5~10年)
・IT統制監査経験があると尚可
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※/東証プライム上場/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査【設立以降増収増益/スキルアップ/アクセス至便/優良企業】
仕事内容
主に以下の業務をお任せいたします。

■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■常に見える化で現状と問題点の把握

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査の実務経験
※監査法人出身の会計士の方もご応募可能です!

<歓迎>
■同業界での内部監査の実務経験
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(管理職候補)◆2つの事業を展開(技術商社、化学メーカー)する東証プライム上場企業◆リモートワーク・時差出勤有◆業績好調◎
仕事内容
・監査総括として内部監査を主導
・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携
・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます

※変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務のご経験
・特に内部監査計画立案のご経験(個別監査の計画立案でも可)
・数名以上の組織のマネジメント経験
想定年収
650万円 ~ 950万円
ポジション
内部統制(管理職候補)◆2つの事業を展開(技術商社、化学メーカー)する東証プライム上場企業◆リモートワーク・時差出勤有◆業績好調◎
仕事内容
・JSOXグループのマネジメント、室長の補佐
・関連部署、あずさ監査法人、取締役監査等委員会、内部監査グループとの連携
・東証プライム上場企業として「内部統制報告書」の作成に直接携わっていただきます。

※変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・JSOX(内部統制報告制度)対応、経理業務、内部監査業務のいずれかのご経験
・数名以上の組織のマネジメントのご経験
想定年収
650万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査・内部統制評価 スタッフ<東証プライム上場/世界トップシェアメーカー>
仕事内容
【職務】
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。

【仕事内容】
■内部監査
当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。

■内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。

勤務地
京都府
必要な経験・能力
■必須要件(いずれか必須。いずれも3年程度めど)
 ①経理財務部門での勤務経験
 ②監査法人での勤務経験
 ③コンサル企業での勤務経験

■求める人物像
 監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方
 責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方
 協調性を持って誠実に業務に取り組める方

【英語】[必須]英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること(目安:TOEIC600点以上)
想定年収
630万円 ~ 740万円
ポジション
内部監査・内部統制評価 リーダー<東証プライム上場/世界トップシェアメーカー>
仕事内容
【職務】
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。

【ポジション】
内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職)
※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。

【仕事内容】
■内部監査
当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。

■内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【職種/業界経験】
■必須経験
次のいずれかに該当する業務経験があること
(1)内部監査業務(IT監査含む)
(2)監査法人における監査業務

■歓迎条件
・公認会計士/USCPA/CIA等の資格保持者
・マネジメント経験のある方

【英語】[必須]英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること(目安:TOEICが600点以上)

■求める人物像
監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方
責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方
協調性を持って誠実に業務に取り組める方
想定年収
890万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査部 内部監査 ※東証プライム上場、水産業界大手/自社及び国内外のグループ会社の内部監査/ワークライフバランス◎
仕事内容
監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務をお任せ致します。
※ご意向によっては海外監査にも携われます。

■当社が保有するグループ会社約40社の監査対応。
経営報告用の監査報告書の作成:往査先にて、インタビュー/実査/棚卸/書類閲覧等を通じて、指摘/提案を行い作成。
■監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築
※監査拠点数:8割国内、2割海外。中長期的に海外を増やしていく方針です。

<監査課配属後のキャリア例>
内部監査の専門性と経験を活かして、ガバナンス強化に向けた中期経営計画策定における他部署との協働プロジェクトメンバーとして課題に取り組むなど、幅広く活躍頂けるチャンスがあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・上場会社での内部監査経験者。監査法人、コンサル業界出身者も応募可能です。

<歓迎>
・食品業界、製造業の経験者。
・ビジネス英語。目安TOEIC600~700点。英語力が無い場合でも習得意欲があれば応募可能です。
・海外子会社管理の実務経験。

<必要スキル>
・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動けるスキル
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査担当※大手海運企業の100%子会社/所定労働時間7時間15分
仕事内容
・監査業務(業務監査 等)
経営会議で承認を受けた年間の監査計画に基づき、実行策の立案から担当します。
上場廃止を機に業務の見直しを行い事務的な業務を極力無くし実効ある監査となるよう現在業務変革を進めています。
各部門へのインタビュー等を通じて課題を把握し、是正策を共に検討し改善に繋げる事までが期待されている為、横断的に業務を見る事で会社への知見が広がり、またロジカルに課題を解決していく能力が鍛えられると思います。各方面とのコミュニケーション力、論理的な思考と対応力が必要な業務内容です。
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須条件】下記、いずれかのご経験がある方
・内部監査業務経験(会計・法務・人事等の管理部門の業務経験のある方)
・会計・法務・人事等の管理部門の業務経験のある方

【歓迎条件】
・「内部監査」という業務に興味と意欲がある方
・職種 組織の大小は関係なく 責任ある立場で組織運営を経験されたことがある方
・新聞を読んでいる方

【こんな方が適任です】
・独り善がりにならず 自分自身を律することができる方。
・他人の話を聞き内容を掴み、文章・資料を読み論理的に内容を把握すること。
・相手先と健全な関係が構築でき、社会人として相応なコミュニケーション能力がある方。
・興味を広く持ち、決めつけずに他人の話に耳を傾けることが出来る方。
想定年収
530万円 ~ 630万円
ポジション
内部監査/シニア歓迎!
仕事内容
今後新たにデータセンター事業を展開し、成過程にある当社において、下記業務詳細のような内部監査、および内部統制評価業務をお任せします。

・各社規定の制定、直し改定
・内部監査報告書(調書)の作成
・業務プロセス統制評価3点セットの策定、直し改定
・各種制定、改善・直し指、確認
・各社最低各1回/年の内部監査
・内部統制評価業務
→全社的内部統制評価 ・決算財務プロセス統制評価 ・決算財務プロセス評価(個別観点)・業務プロセス統制評価 ・IT統制評価

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験を5年以上お持ちの方

【求める人物像】
・CIA取得者
・丁寧なコミュニケーションをとれる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(総合職)◆未経験者 歓迎◆業績好調の老舗プライム上場メーカー◆※極秘案件のため他言厳禁※
仕事内容
【業務内容】
本社での監査業務全般をお任せ致します。

■本社もしくは国内グループ会社ならびに海外現法を含む関連会社の監査業務全般(J-SOX整備運用評価含む)
■監査報告書の作成等

【出張頻度】平均 1週間/月 (国内および 海外/アメリカ・ベトナム・カナダ)

※将来的に経理部や経営企画部等への人事ローテーションを視野に入れています。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■事業会社で管理部門職種のご経験がある方(経理、財務、人事、総務、法務、経営企画など)
■英語力(読み書きが出来るレベル)

【あれば尚可】
■会計の知識(公認会計士や税理士資格歓迎)
■監査業務経験
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
IPO準備室【姫路市/成長企業/スキルアップ】
仕事内容
【IPO推進】
・内部統制、ガバナンスの推進
・J-SOXの整備(3点セットなど)
・税務会計から制度会計への移行
・会計における諸規定、ルールの策定
・海外子会社との連結決算体系構築
・その他特命事項 等

【経理】
※こちらは一例です
・単体決算、連結決算(国内子会社)
・予実管理、差異分析 等

これまであなたが培われてきた知識や経験を活かし
更なるキャリアアップのためにチャレンジできる環境がございます!

直属の上司は公認会計士としてIPO準備の実務経験があり、相談しやすい環境です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須条件】
・姫路本社に通勤可能な方 ※原則として試用期間中はリモートワークは想定しておりません
・上場企業またはIPO準備企業における経理実務経験、または監査法人等でのIPO支援業務経験

【歓迎条件】
・公認会計士または日商簿記1級レベルの知見
・連結決算の実務経験
・ビジネスレベルの英語使用経験
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】※東証プライム上場/国内トップクラスメーカー
仕事内容
・内部監査の構築
・事業部門のリスク評価(リスク評価の実施、課題点や問題点の抽出と優先順位づけ)
・リスク分析に基づく監査計画立案(監査目標設定、年間予定策定)
・監査業務(予備調査、目標や手順の策定、監査の実施、改善指導、報告書作成)
・社内教育と啓蒙活動 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査のご経験をお持ちの方
・事業会社、監査法人にてJSOXの対応経験のある方
想定年収
610万円 ~ 660万円
ポジション
【大阪本社】内部監査
仕事内容
・監査計画の作成
・監査実施
・往査
上記のような内容について、組織・業務上の問題点、未対処の重大リスク、内部統制上の不備等に焦点を当てた内部監査を行い、事業の目標達成に貢献いただきます。
上場後の基盤強化やM&Aなどの事業拡大を目指す当社において、重要な役割を担うポジションのため、攻めも守りも含めた対応が求められるやりがいのあるポジションです。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する知見・ご経験をお持ちの方(3年以上を目安)
・監査することがゴールではなく、永続的な事業成⾧を主眼に事業部と協議できる方
・普通自動車運転免許(工場への出張の際に必要です)
・一定程度のPCスキル(各種システムをスムーズに操作できる程度)

【人柄】
・お人柄で信頼を勝ち取れる方
・難易度の高い課題を愉しめる方
・指示待ちにならずに自ら考え、自発的に行動できる方
・スピード感を持って仕事に取り組める方(すぐに動ける方)
想定年収
500万円 ~ 655万円
ポジション
<マネージャー候補>【大阪】内部監査<社員定着率92%/有給休暇取得率82.1%/働く環境◎>★CMでお馴染みのIT企業
仕事内容
【配属予定部署の特色・PR】
・業務概要:内部監査室の中核人材として、内部監査(業務監査)、規格監査、社内運用調査など。
・業務詳細:現在改定中の各種業務関連規程に沿った内部監査(業務監査)や規格監査(ISO 9001,ISO/IEC 20000,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 27017,プライバシーマーク)対応などを担当していただきます。

【仕事内容】
・内部監査担当として、上記監査業務を行いつつ、将来の上場を見据えてJーSOXに対応した内部統制監査の準備や対応も行っていただく予定です。

※職務内容変更の可能性:有
※変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件:
・上場企業における内部監査経験

■歓迎条件:
・IT、システム関係に明るい方
・会計分野に明るい方

【求める人物像】
・コミュニケーション能力のある方
・積極的で行動力のある方
・主体的に周りを巻き込みながら課題を前に進めていただける方
想定年収
650万円 ~ 1,300万円
ポジション
リスクマネジメント室<フルフレックス制度>プライム上場/創業100年を超える老舗コスメメーカー
仕事内容
グループ経営推進にあたりガバナンス体制の構築は重要課題と捉えており、企業価値最大化およびガバナンス体制
強化に向けて、リスクマネジメント領域を新たに設置しました。これに伴い、リスクマネジメント室を新設し、リスクマネジメント・内部統制推進の強化を取り組むこととなったため、これらを経験した人財を募集しており下記業務をお任せ致します。

【具体的な業務内容】
・全社的リスクマネジメント体制構築
・リスクマネジメント推進・統括管理
・リスクマネジメント委員会等の運営

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>下記いずれかのご経験
・リスクマネジメント業務の実務経験
・全社的なリスクマネジメントの計画策定の経験
・経営企画、事業計画業務などの経験
・経営コンサル会社での経験を有する方

<歓迎>
・戦略に紐づくリスクマネジメント計画策定の経験
・英語(海外子会社出張時の実務以外のコミュニケーション)
想定年収
640万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制担当(部門責任者候補)【名古屋/東京】
仕事内容
業績向上に伴い、ガバナンス機能としての業務が多岐に渡っております。今回、体制の強化のために、内部統制部の責任者として内部統制業務および部署運営の全般をお任せいたします。

(1)内部統制業務(J-SOX)
・営業部門、管理部門等の各部署から必要な証跡を収集、評価
・各部署へ改善の指導や指示
・会計監査人からの質疑対応
・会社法上求められる体制の構築状況を評価し、監査等委員会への報告
(2)グループ会社の内部統制構築、整備
(3)その他、問合せ対応や、研修の立案・登壇
※ご経験や適性にあわせ、お任せする仕事を考慮いたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・上場会社での内部統制もしくは内部監査関連の実務経験
・J-SOXに対する基礎知識
・会計の基礎知識

【歓迎要件】
・オーナー企業、ベンチャー企業での内部監査、内部統制対応の経験をお持ちの方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円

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35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

【大阪/新大阪】内部監査◆東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h(219947)

【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場企業100%子会社/年休126日/残業平均20h

414万円 ~ 601万円

【世界でもトップクラスのシェア】大手優良メーカーでの海外監査担当求人です。(201934)

【海外監査担当】東証プライム上場/グローバルメーカー

550万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

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