東京の内部監査の求人・転職情報の3ページ目

求人検索結果230件 + 非公開求人

非公開求人の紹介を受ける

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更
ポジション
内部監査責任者候補 (副室長)/東証スタンダード上場/海外事業拡大を牽引するグローバル監査体制を構築
仕事内容
■国内外グループ会社の内部監査業務および内部統制(J-SOX)業務全般
 ‐年間監査計画の策定、監査実施(往査含む)、改善提案、進捗管理
 ‐J-SOX評価プロセスの計画、実施、評価、不備の改善提言
 ‐特に、タイをはじめとする海外グループ会社(現在4社)の監査は重要なミッションです。現地経理担当者や英語を話せる社員との連携のもと、現地の実態に即した監査を実施し、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただきます。

■コンプライアンス統括業務
 ‐社内規程の整備、社員への啓蒙活動、不正対応など、全社的なコンプライアンス体制の強化を推進します。

■組織強化と後進育成
監査室の組織強化に向けて、将来の監査室長として、現室長の後任育成を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・5年以上経理の実務経験がある方
・日商簿記検定2級以上の有資格者
・内部監査業務または内部統制(J-SOX)評価業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上、または業務での使用経験)
(海外監査では現地社員との英語でのコミュニケーションが必須となります。ネイティブレベルである必要はありませんが、円滑な業務遂行に必要な会話力と、資料読解力が求められます。)

【歓迎要件】
・海外駐在経験または海外グループ会社での業務経験
・監査法人での実務経験

【求める人物像】
・社内外問わず、柔軟にコミュニケーションが取れる方 
・スピーディにフットワーク軽く前向きに仕事ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査室長※新設ポジション/フレックス・リモート週3回程度有◎/手厚い福利厚生・残業月平均20h程度
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施
・期待に応える監査の実現(監査の信頼性の確保、保証(アシュアランス)から助言(コンサルティング)活動へ)
・J-SOX評価業務対応
・取締役会、監査法人との連携
・子会社(国内…秋田県、海外…中国、タイ、ベトナム)の監査役としての監査業務
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
次の事項を全て満たす方
●会計・監査の専門知識(公認会計士資格や内部監査関連資格があると有利)
●J-SOX評価および内部監査の実務経験(目安:5年以上)、もしくは監査法人における監査業務経験(目安:5年以上)
●監査部門におけるマネジメント職、またはそれに準ずる職位での実務経験(目安:2年以上)
●Word、Excel、PPTなどが使用可能なこと(マクロ等高度な知識は不要)

【歓迎条件】
●日系企業の電子・電気・機械系製造業での監査経験、海外拠点の内部監査業務の経験(尚可)
●ビジネスレベルの英語力(尚可):会議や対面での会話が可能な程度

CIA(公認内部監査人)資格やCPA(公認会計士)資格をお持ちの方を歓迎いたします。

【求める人物像】
監査の実務経験だけでなく、他部門とのコミュニケーション能力も高く、強いリーダーシップを発揮していける方
想定年収
1,200万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場/手厚い研修制度/充実した福利厚生/年間休日122日/ワークライフバランス◎
仕事内容
①内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査
②ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
③監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査実務経験5年以上

<歓迎>
・金融業界での実務経験
・海外での監査経験
想定年収
540万円 ~ 960万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査≪未経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での経理実務(もしくは内部監査実務)経験
・事業会社でのコンプライアンス、法務部門のご経験

【歓迎】
・監査法人での監査業務のご経験が1年以上ある方
・内部監査士あるいは簿記3級以上あるいは公認内部監査人(CIA)お持ちの方
・不動産業界経験者
想定年収
509万円 ~ 579万円
ポジション
【東証プライム上場/教育大手企業/フレックスタイム制(7h)】内部監査(マネージャー候補)
仕事内容
【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、グループ関係会社の監査報告書をまとめる
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
・リスク管理推進(グループ会社のリスク事案の収集、分析、報告、保管)に関わる業務

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによる監査チェックリストを作成
・チェックリストおよびリスク評価シート等をベースに対象部門に往査(インタビュー/従業員アンケート/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成)
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識

<歓迎条件>
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験
・海外子会社の監査経験

※求める人物像
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
想定年収
950万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査責任者候補<IPO準備中/社会貢献性の高い事業を運営>
仕事内容
【内部監査業務の統括】
1. 内部監査体制の構築・運用
・監査計画の策定、実行、および経営陣・監査役会への報告
 J-SOX対応(内部統制評価の実施、運用改善の推進)
 監査法人・証券会社・社外取締役との調整

リスクマネジメント・コンプライアンス対応
・企業全体のリスクアセスメントおよびリスク対応策の立案・推進
 コンプライアンス遵守のための社内体制の強化
 不正リスクの検知・防止施策の策定・運用
IT監査・セキュリティ監査(当社事業特性に基づく)
・サービスにおけるデータセキュリティ管理の監査
・ITガバナンスの強化、システムリスク評価の実施
業務改善・ガバナンス強化
・監査を通じた業務プロセスの改善提案および実行支援
 経営陣と連携し、ガバナンス体制の強化


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】 ・IPO準備企業または上場企業での内部監査・内部統制業務の経験(5年以上)
・J-SOX対応の実務経験(評価、運用、改善のいずれか)
・リスクマネジメント・コンプライアンス管理の知見
・監査法人・証券会社との折衝経験
・経営陣・監査役会へのレポーティング経験

【歓迎】
・IT監査・システム監査の経験(クラウドサービスに関する知識があると尚可)
・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)等の資格保有者
・ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)の知見がある方
・企業の上場準備プロジェクトの主導経験がある方

【求める人物像】
・監査の枠を超えて、企業の成長に貢献したい方
・上場準備の重要フェーズに関わり、自ら体制を構築したい方
・監査結果の報告に留まらず、業務改善や経営課題の解決に積極的に関与できる方
・ITリスクやセキュリティ監査にも関心がある方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査メンバー/リモート週2~3回・フレックス【東証プライム上場】データ活用のリーディングカンパニー/20期連続増収
仕事内容
【1】上場会社としてのJ-SOX業務(主担当として担って頂きたい領域)
・J-SOX評価業務の全般(全社統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制)
・年間スケジュールの計画策定および評価業務の実施
・会計監査法人への評価内容の説明と合意形成
・J-SOX業務の更なる高度化を目指した評価内容の刷新とクオリティの向上
・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・内部統制(J-SOX)の一環として、子会社の統制整備・運用の有効性評価 
・内部統制報告書の作成

【2】内部監査(業務監査)
・年間計画立案及び内部監査の実施と、経営陣に対する課題・解決策に関する提言
 ・日常の業務プロセス監査
 ・年次のマネージャーヒアリング
・被監査部門への改善提案およびフォローアップ
・監査等委員との連携(三様監査等)

【得られる経験と能力】
・CEO直轄のチームとして、各事業部及び各コーポレート部門から独立した立場で会社の内部統制の有効性の検証・評価・改善提案を行います。
・CEOや執行トップの経営の中枢に対し、直接報告・提言を行う、責任ある重要な役割を担います。高い視座を持って経営層と折衝することを通じて自己の経営スキルを高めることができるだけでなく、会社の成長に不可欠な内部統制の強化・体制構築に携わる業務です。
・今後のグローバルに事業展開も視野に入れ、英語を実践的に使い機会もあります。
・上場5年を経て一定の質は担保されつつも、拡大するビジネスに応じた組織運営体制、内部統制のアップデートが常に求められており、継続的なスキルアップとチェレンジが求められる業務です。

会社の成長を足元から支える、とても重要なポジションとなります。
企業の事業成長に不可欠な内部統制を、主体的にデザインし、実行していく醍醐味を味わえる環境となっています。
評価やチーム体制を考慮し、将来的にマネジメントに関わっていただく可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかのご経験
・企業での内部監査もしくは内部統制のご経験
・上場または上場子会社・IPO準備企業いずれかでの経理実務経験をお持ちの方
・企業法務やコンプライアンス含む総務経験等をお持ちの方
・現場経験の中で内部監査や内部統制関連業務に触れ今後経験を伸ばしていきたい方

【求める人物像】
・コンプライアンスを扱える人材として、基本的な知識や理解がベースとなることを意識しながら、運営も鑑みながら剛柔の両側面を大切にできる方
・AI・DXなどの発展や状況の変化が大きいこの業界において、最新情報の収集や世の中の動向に積極的にアンテナを張れる方
・自分の経験のない分野や業務についても好奇心をもって挑戦できる方
・コミュニケーションを積極的にとれる方
想定年収
550万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査担当【東証プライム上場/残業少なめ/リモートワーク可】
仕事内容
・グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務
(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)
・グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務
・J-SOX監査
(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社における内部監査経験を3年以上お持ちの方
・宿泊を伴う国内、海外出張が可能な方

【歓迎(WANT)】
・内部監査に関係する資格の保持(CIA、CISA、CFEなど)
・規格認証やリスク・マネジメントに関する経験、知識
・建設業での業務経験
・経理財務、IT、人事など専門性の高い領域での実務経験
想定年収
600万円 ~ 730万円
ポジション
内部監査/スタンダード上場グループ/フレックス有
仕事内容
内部監査室専任として監査業務全般に従事していただきます。

・内部監査計画の策定・実査・分析及び報告書作成
・役員への監査報告、監査役・監査法人対応
・全社的業務フローの把握・検証とモニタリング実施計画策定
・基本資料調査、情報収集、データ分析
・関連事務作業、社内及びグループ会社に対する研修実施

※業務領域は上記通りですが、適性に応じてポジションは変動余地(メンバー層又は管理者層)があります。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社における内部監査業務又は経理部門等での実務経験(3年以上)
・高い倫理観、コミュニケーション能力(経営層を始めとする社内でのやり取りが多いため)
・MSOffice(Teams、Excel、Word、PowerPoint)等を支障なく操作できるPCスキル
・当社理念や価値観に対する共感力

【歓迎】
・一定規模以上の事業会社における実務経験とフレームの理解
・内部統制(IT統制含む)の知識・経験
・CIAやCISA等資格保持者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
リスク・コンプライアンス部長/役員候補
仕事内容
ご入社後はリスクコンプライアンス部部長からのOJT研修を受けながら
セキュリティ対策の強化や新規サービスにおける法的論点の整理等から着手していただきます。

・新規事業、新サービスにかかるコンプライアンスチェック
・関係当局への報告・届け出・折衝
・内部管理態勢、法令遵守態勢、サイバーセキュリティ体制の構築
・マネロン及びテロ資金供与対策態勢の構築・運用
・不公正取引の防止に関する業務
・全般的なリスク管理、システムリスク管理、個人情報保護
・広告、契約書審査
・事業継続管理計画の策定・実行・改善

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・Fintechまたは金融業界でのリスク・コンプライアンス部門における業務経験3年以上

【歓迎】
・情報処理安全確保支援士
・情報セキュリティマネジメント資格
・法務のご経験

【求めるお人柄】
・機能的に動き、0からではなく、そうあるべきか方針を考えられる方
・他部署を巻き込みながら、どうあるべきか考えアウトプットできる方
・施策を実行して継続的に管理しながら。あるべきレベル感を保てる方
想定年収
800万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間/ワークライフバランス◎、定着性◎
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
・企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
・会計事務所・監査法人での業務経験
・経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験

<能力・スキル>
・Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
・英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認内部監査人(CIA)
・公認会計士 等
想定年収
650万円 ~ 930万円
ポジション
内部監査スタッフ【フレックス可/グロース上場】
仕事内容
経営層・各部門と連携しながら、以下のような業務に従事していただきます

・内部監査の年間計画立案・実行
・財務・業務プロセスに関する監査
・ITシステム・情報セキュリティ監査(必要に応じて外部パートナーと連携)
・監査結果の報告書作成と経営層への報告
・各部門との是正措置の調整とフォローアップ
・J-SOX対応、内部統制評価
・コンプライアンス・リスク管理体制の構築支援


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査経験3年以上のご経験
・上場企業での内部監査経験のある方

【歓迎条件】
・ベンチャー企業での内部監査経験のある方
・事業会社で経理財務や法務などのバックオフィス経験があること
・リスク管理業務経験のある方
想定年収
504万円 ~ 804万円
ポジション
内部監査室:東京◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件(以下のいずれかのご経験)
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
宅地建物取引士
想定年収
780万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆平均勤続年数17.1年◆福利厚生◎◆リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。社内の組織やグループ会社を往査して、遵守すべき法令や社内規定に則り業務を行っているかの確認。また、内部統制の仕組みを有効に機能させるための業務支援、内部統制報告書を発行するための評価作業など。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは経理、財務業務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方
想定年収
570万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査≪経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部監査の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査)有資格者
想定年収
450万円 ~ 750万円
ポジション
~未経験歓迎~【東証プライム上場】内部監査/売上高約1兆円のグローバルメーカー/フレックス
仕事内容
国内外の業務監査に従事していただきます。
・入社後数年間は監査人の補佐として監査業務に従事
・監査報告などの経営層への報告書作成及び被監査部門へのフィードバック
・新たな監査手法等に関する企画立案業務

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務に興味がある方
・毎月1回、1週間程度の出張に対応できる方(国内外問わず)

<歓迎>
・内部監査業務の実務経験
・内部監査士、CIA、CISA、CFE、USCPA、公認会計士等の資格
・製造業の知見を有する方
・業績の報告書等の作成や説明経験

想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査 /年間休日126日/私服勤務可/14年連続データ復旧サービス国内シェアNO1
仕事内容
データ復旧専門業者14年連続データ復旧国内売り上げNO.1を誇るデータリカバリーサービスを展開する同社において、として内部監査下記業務をお任せいたします。
監査計画策定から監査手続実施、監査調書の作成など、管理部門等と 連携しながら、IPOに向けた体制構築に携わっていただきます。

【業務詳細】
・内部監査業務(国内・展開予定の海外拠点)

【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般

(変更の範囲) 全ての事業部における業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉
・内部監査に関わる業務経験がある方

〈求める人物像〉
・当社の企業理念を賛同する方
・勉強し続けられる方
・周りの仲間と協力し合い、仕事できる方
・コミュニケーションを取れる方
・チャレンジ精神を持つ方
・改善ができる方
想定年収
450万円 ~ 840万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

【内部監査】◆リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上(216770)

【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上

750万円 ~ 1,000万円

東証グロース上場/人材ビジネスを手掛ける成長企業/内部監査室長(219664)

【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益

500万円 ~ 800万円

<内部監査>M&A事業のスタートアップ企業(220324)

内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中

600万円 ~ 1,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219711)

【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

1,150万円 ~ 1,370万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

条件を指定して求人を探す

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

会員登録すると、キャリアのご相談や非公開求人のご紹介、履歴書の自動生成などの様々なサービスをご利用いただけます。

初めてご訪問の方へ

管理部門・士業特化型エージェントMS Agentのサービスをご覧ください!

MSーJapanの転職
サポートサービスについて

現在の検索条件

職種
資格
勤務地
希望年収
こだわり条件
検索条件の変更