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内部監査室長(経営管理兼務も可/リモート有/~1000万/ヘルスケア成長企業/海外上場も視野に)
仕事内容
■内部監査体制の構築やリスクの洗い出し・課題解決など、内部監査・リスクマネジメントを広く担当いただきます。
【具体的な業務内容】
(1)内部監査に関する業務
・監査の計画立案、実施、改善要請事項の検討や改善策提案、調書・報告書作成、フォロー
(2)内部統制(J-SOX)に関する業務
・内部統制資料作成
・全社統制、業務プロセス、経理やIT全般統制等の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・J-SOX対応の計画立案、制度構築、文書化等
※上記に加え、繁閑の状況やご希望される際は、管理会計(数値管理や経営会議資料作成の一部を担当する等)の兼務も可能です。

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
応募資格
下記、いずれかに該当される方
・上場会社またはIPO準備中企業での内部統制評価の経験
・監査法人出身者(公認会計士資格保持者)
・IT統制評価の経験

歓迎する経験・能力
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【未経験歓迎!】≪内部監査≫大手塾/業績安定◎7.5h実働・通常期残業5~10h程
仕事内容
■内部監査の実施全般をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
①企業での間接部門(経営企画・総務・法務・経理・監査等)3年以上のご経験
②企業での内部監査(年数不問)
③PC操作スキル(Word/Excel/PowerPoint)をお持ちの方
※①・②は「いずれかのご経験」でかまいません

【歓迎】
・内部監査,グループ内部統制に興味関心がおありの方や,実務のご経験がおありの方
・会計監査のご経験がおありの方
・財務諸表等がお読みになれる方
・教育業界に興味がおありの方
・ご自身もしくはお子様が中学受験をご経験された方
想定年収
450万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※JAL・双日共同出資/働き方◎/将来的に管理部門のコア人材として活躍したい方にお勧め!
仕事内容
当社グループ会社における業務内容や会計状況に関する監査をお任せします。
・ヒアリング
・業務手続きや会計処理、社内規程類に沿った運用に関する検証
・重要事業、新規事業についてリスク管理の面からの検証
・執務現場(倉庫等含む)における状況確認

<2024年度監査対象>
・定例監査 7組織(本社組織 2組織、子会社 5社(内、海外1社))
・フォローアップ監査 6組織(本社組織 3組織、子会社3社(内、海外1社))

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・管理部門(特に経理・財務、与信管理)の経験
※教育体制が整っておりますので、内部監査のご経験が少なくても安心して就業していただけます

【歓迎】
・英語力TOEIC(R)テスト(R)テスト650点以上及び会話力(もしくはTOEIC(R)テスト(R)テスト同等程度の英語力)
・商社勤務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
【内部監査マネージャー/メンバー】(業務・会計・IT監査)~1000万※相談可<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆同社の内部監査マネージャー~メンバーとして下記業務をお任せします。

・4 つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行
・システムリスク、セキュリティリスク領域に関する監査業務
・業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング
・業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告書の作成
・3線の立場からの外部監査、当局対応
・部下や他部門スタッフへのガバナンスや内部統制に関する指導、支援
・監査等委員会事務局運営
・海外拠点の内部監査も出来る場合は尚良

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・証券会社、暗号資産交換業者、銀行など、金融機関での内部監査の経験または監査法人での外部監査経験(3年以上)

【歓迎】
・CIA、CPA、CISAなど、内部監査に関する資格を保有
・CFE、CAMSなど、ガバナンスに関連する資格を保有
・プロジェクトマネジメントの知識、経験
・内部管理に関するソリューションの知識、経験
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・エンジニア経験
・QA経験
・コンサルティングファームや監査法人でのご経験
(ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシーに関するプロジェクトマネジメント経験)
想定年収
630万円 ~ 1,000万円
ポジション
業務監査担当◆スタンダード上場◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
グループ会社を含む以下の業務
・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社でのJ-SOX実務経験3年以上
・事業会社での業務監査3年以上
・業務監査のチェックリスト作成経験

【歓迎要件】
・J-SOXの文書化経験
・PMSの知見

【求める人物像】
・表面的なものの見方ではなく、本質を理解し行動に移せる方、または常に本質を理解しようと試みる方
・ご自身のモノサシではなく客観的な基準に基づいて監査ができる方
・簡潔な文章が書ける方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【IPON-3】管理部長 ※週3~非常勤・時短可/リモートワーク可
仕事内容
今後IPOを検討しているため、管理体制の仕組みの構築や運用できる方が必要となっています。
特にファイナス全般に加えて労務・法務・内部監査などをお任せしたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>以下いずれか
・ベンチャー企業にて管理部門全般の経験
・CFO経験のある方

<求める人物像>
・ベンチャー企業で共に会社を成長させたい方
・資金調達やIR経験のある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
コンプライアンス担当【メンバークラス|プライム上場企業|リモートワーク可能】
仕事内容
まずは会社や業務のことを学んでいただくため、内部通報窓口を中心としたコンプライアンスの運用業務を中心にお任せしつつ、順次企画業務にも関わっていただく予定です。

<コンプライアンスの運用業務例>
・コンプライアンスプログラムの策定・実行
・内部通報窓口の運用
・コンプライアンスリスク情報の収集・モニタリング
・従業員向けコンプライアンス啓発活動の実施
・個別コンプライアンスリスク(腐敗防止、反社チェックなど)への対応
・対外開示(コーポレートサイト、統合報告書など)の対応 
・経営向け報告書の作成 など

また、本組織ではリスクマネジメントやクライシスマネジメント業務も行っており、コンプライアンス業務と親和性の高いこれらの業務にも関わっていただくことで、業務の幅を広げることが可能です。
さらに、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、ご興味に応じて参画いただくことが可能です。

担当職種の変更範囲:会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:以下、いずれも必須
・内部通報窓口運用業務のご経験がある方
・コンプライアンスだけでなく、リスクマネジメント、クライシスマネジメント領域にも興味があり、専門性を高めていきたい方
・一般の事業会社における法務・コンプライアンス・総務といった管理部門でのご経験がある方

■歓迎要件:
・労働法に関する知識
・組織横断でのプロジェクト推進経験
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
679万円 ~ 871万円
ポジション
【丸の内勤務】内部監査 課長クラス/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
【職務内容】
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
(2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
(3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当
(4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】※いずれか必須
(1)事業会社における3年以上の内部監査経験
  もしくは監査法人等での同等の経験
(2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
(3)J-SOX内部統制の評価実務経験

【歓迎する経験・スキル】
(1)CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
(2)IT監査/内部統制評価の経験
(3)データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
(4)品質管理/改善等のプロジェクト経験
(5)リスク管理に関する実務経験
(6)宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
(7)英語によるコミュニケーション能力

【求める人材像:姿勢】
(1)課題解決に向けて自発的に活動できる方
(2)論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
(3)組織のリーダシップを取れる方
(4)トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
(5)柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査責任者~三菱UFJ銀行と資本業務提携!決済×投資ベンチャー企業/リモート可能~
仕事内容
・内部監査責任者として内部監査計画(中長期計画、年度計画、個別監査計画)を立案し、計画に基づく監査業務(予備調査→本調査→評価・結論→監査報告)の実行
-予備調査は資料収集、アンケート調査、インタビュー
- 評価基準や監査証拠に基づいた妥当性のある評価の実施
- 指摘事項や改善提案(改善勧告)、総合評価、指摘事項の作成
- 監査調書の作成
・監査結果を踏まえた改善事項等の明確化および改善計画立案支援
・関連部門と連携した改善活動の実行およびフォローアップ
・監査結果、改善状況について代表取締役、取締役会、監査役会への報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験
・リスク管理または業務改善に関する知識と実績
・他部門や外部関係者、経営陣との調整スキル

【歓迎】
・各種のマネジメントシステムの取得経験(SOX法対応経験、COSOフレームワークの理解など)
・金融行政、金融事業にかかわる法令等に十分な理解
・コンプライアンス、リスク管理やガバナンスを達成する内部統制の整備、運用に関する経験。
・監査法人対応の業務経験
・IT監査やシステム監査の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・スタートアップ企業での就業経験(内部監査業務に限定せず)
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【内部統制室】シニアアソシエイト~マネージャークラス
仕事内容
内部統制室として、当社グループのJSOX評価を実施していただきます。
主な業務は以下となります。

・ソフトバンクグループ(SBG)単体の財務報告に係る内部統制評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価結果取りまとめおよび総合評価
・国内外の対象拠点子会社等の内部統制評価活動のモニタリング、不備分析サポート、およびコミュニケーション
・監査法人対応
・JSOX業務運営 など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制業務の知識またはJSOX評価実務経験(3年以上)
・会計の知識(簿記2級相当)
・英語力(TOEIC800点以上)

【歓迎】
・簿記、USCPA、公認会計士等の会計系資格
・ITの知識(ITパスポート等)
・英語での業務経験
想定年収
530万円 ~ 1,200万円
ポジション
※2名枠※内部監査/プライム上場
仕事内容
下記の業務をお任せします。

・年間業務監査計画に基づき、内部監査チームを指揮・指導し、監査実務を推進の上、提言をレポートに纏める
・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、監査リスクを把握し、各種監査計画を立案する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査経験or公認会計士の方
・英語での業務経験(ビジネス~ネイティブレベルの英語力)

【歓迎】
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・CIA、CISAの資格を
・組織マネジメント経験

【求める人物像】
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に担当部門や経営層と信頼関係を保てる方
想定年収
840万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査/(海外監査グループ)東証プライム上場/年休127日/働き方◎ #3603
仕事内容
【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
   【事業・組織構成の概要】  
今回、募集を行うグループ内部監査部門は、NECおよび国内外の関係会社の内部監査を担っています。
   
【職務内容】  
・海外関係会社の内部監査を担当していただきます。
・監査チームのリーダーとして担当する監査をリードするとともに、メンバーの力量/経験に応じたアサイメントと指導を通じて、メンバーの育成も担います。
・一つの監査は2~3カ月で実施しており、その間に現地での1~2週間の実査を行います。
・英語圏以外の会社の監査を実施する際には、現地コンサルのサポートを受けながら監査を行います。
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変更の範囲:会社の定める職務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】  
・監査法人での監査経験または事業会社での内部監査の経験
・英語でのコミュニケーション能力
   
【WANT】  
・海外の会社の監査経験
   
【求める人物像・ソフトスキル】
内部監査で発見した課題を表面的に改善するだけでなく、真の改善につなげていくためには、NECおよび海外関係会社のマネジメント層との信頼関係の構築が不可欠です。
そういった関係の構築を行える方を採用したいと考えています。
想定年収
1,000万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部統制グループ コンプライアンス担当 ※東証プライム上場、大手小売イオンのグループ会社/残業月0~15H程、週1~2回テレワーク可
仕事内容
当社およびグループ関係会社へのコンプライアンスの理解・周知に向けた企画・教育、またコンプライアンスに関する報告の窓口対応を中心とした業務。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・人事部門の経験者および何かしら成果を上げられた経験のある方

※コンプライアンス領域に興味関心のある方は応募可能です。
想定年収
310万円 ~ 500万円
ポジション
経理マネージャー候補(子会社にてCFO等のキャリアパス有)※東証プライム企業/成長IT企業/フレックス◎
仕事内容
【具体的な業務内容】
・グループ通算税制
・年次、四半期、月次決算業務(本体及び子会社)
・連結決算業務(開示資料作成含む)
・銀行対応
・内部統制(J-SOX) など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
・上場企業での連結決算経験(連結仕訳を理解しているレベル)または公認会計士の資格保持者
・開示書類作成経験

【WANT】
・公認会計士の資格保有者(試験合格者含む)
・IPO準備経験
想定年収
700万円 ~ 1,002万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

■内部監査/定年65歳/残業月10時間/スーパーフレックス/リモート可(221646)

【急募!】内部監査/定年65歳<人・生活・食に関する複数事業を展開!/グループ7社>/スーパーフレックス/リモート可

500万円 ~ 760万円

【監査室ユニットリーダー】プライム上場/日本を代表する事務用品メーカー/フルフレックス/リモート(220370)

【品川/KOKUYO】監査室ユニットリーダー/フルフレックス/リモート/福利厚生充実

1,300万円 ~ 1,700万円

内部監査/小売発の総合金融グループ銀行(219303)

内部監査 ※イオンGの安定基盤/年休125日、ワークライフバランス〇

500万円 ~ 1,200万円

デジタルマーケティング事業にて急成長中のベンチャー企業より内部監査ポジション(219767)

【IPO準備中】内部監査<フレックス制度あり/週3日程度リモートワーク可能/N-2/~900万>

600万円 ~ 900万円

大手総合商社の子会社よりグローバル商社の監査ポジションの募集(220814)

監査担当◆世界トップシェアのグローバル鉄鋼総合商社◆リモートワーク可

1,050万円 ~ 1,510万円

コンプライアンスオフィサー、内部監査/新設会社出向(東証スタンダード上場の親会社採用)/週3日勤務(220069)

コンプライアンスオフィサーor内部監査(新設会社出向)※東証スタンダード/週3日勤務目安/契約社員想定

300万円 ~ 500万円

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