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【大阪/内部監査】医薬品メーカー/プライム市場上場/福利厚生◎
仕事内容
■JSOXと内部監査を所管しています。 部門横断的な活動と成果が求められる魅力とやりがいのある重要なポジションです。

内部監査室の業務
■JSOX業務【全社統制、決算財務報告プロセス、業務プロセス、IT統制(全般統制及び業務処理統制)を担当】
■内部監査業務【リスク評価/監査計画/監査実施改善提案/フォローアップ】
■業務企画/推進 ※上記について,スキルや経験に応じてご担当していただきます。

【仕事の魅力・やりがい】
プライム市場上場企業、且つ社長直属部署の環境下にてJSOX業務と内部監査業務をお任せ致します。
単なるルーティーン業務ではなく会社全体が良くなるような提案や組織としての提案・構築のためのワークを期待します。
取締役、監査役、監査法人とのコミュニケーションも多く、経営的な視点を身につけることができます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
管理系業務のご経験

【歓迎】
JSOXまたは内部監査のご経験

【求める人物】
JSOX・内部監査業務を遂行する為、基礎スキル及び部門横断的な活動を進めていく為のコミュニケーション力、調整力、折衝力お持ちの方
想定年収
400万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査室監査二課(メンバークラス)◆回転寿司業界売上日本一のプライム上場企業◆
仕事内容
【業務内容】
グループ内各店舗の店舗監査に従事頂きます。
監査スケジュールに沿って各店舗を巡回頂き、弊社作成のマニュアルをもとに、金銭管理/現金等管理/資産管理/コンプライアンスなどの業務フローが適切に行われているかを確認して頂きます。
必要に応じて、店長に対して改善項目のアドバイスを行って頂き、終了後は報告書を作成し提出します。
1週間のスケジュールとしては、月曜、金曜は本社での社内業務や会議への出席、火曜~木曜の3日間で4~6店舗ほど巡回して頂きます。巡回店舗は全国の店舗となりますが、効率的に巡回するため、同じエリアの近隣店舗を順番に訪問しますので、毎週出張が発生し、宿泊出張になることが多くあります。残業時間は月20~30時間程度です。
また、巡回中は各店舗の厨房スペースに入りますので、弊社のマニュアルに沿って、何度も手洗いが発生します。人によっては手荒れがひどくなる可能性もありますので、ご注意ください。

【入社後の育成プラン】
まずは、店舗監査の一連の流れを習得いただくことからスタートします。机上で習得していただくと同時に、先輩社員の実際の店舗巡回に同行いただき、少しずつ業務の流れを身に着けていただきます。早ければ、3か月後に1人での店舗巡回がスタートしますが、これまでにも、ほぼ未経験で入社した方がこの流れで業務を習得しています。
また、店舗監査は開店時間中に行います。店舗運営に支障をきたすことなく、必要な項目のチェック、そして、店長・スタッフとコミュニケーションが必要となりますので、店舗マネジメントの経験がある方はこれまでの経験を活かしていただけると考えています。

【やりがい・将来のキャリアプラン】
監査業務はすべての部門業務に精通するポジションであり、ここで学んだことが今後のキャリアにつながることは十分に考えられます。店舗監査としてのスキルを高めた後、内部監査室内で本部監査にチャレンジすることも可能ですし、新たなスキルを望まれる場合は、別部門への異動の可能性もありますので、弊社内で長くキャリアを構築頂くことが可能です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・中級程度のExcel操作が可能な方
・普通自動車免許
・出張可能な方
上記に加え、①②のいずれか必須
①小売業や飲食業などで、店長やリーダーなど店舗マネジメントのご経験がある方
②何かしらの監査業務のご経験がある方 ※業種問わず

【歓迎条件】
・英語・韓国語・中国語(台湾)のいずれかが堪能な方 ※将来的に海外監査の可能性もあるため
想定年収
450万円 ~ 560万円
ポジション
監査担当◆世界トップシェアのグローバル鉄鋼総合商社◆リモートワーク可
仕事内容
本社・支社及び国内外事業会社に対する業務監査を担当頂きます。また、後々監査マニュアル類の改定や監査計画の立案等の企画・品質管理業務をお願いする場合もあります。

【具体的な業務内容】
監査先の業務運営(株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務経理、人事・総務、ITセキュリティ等)を網羅的に点検し、リスク管理の状況に応じて改善提言します。また、リスクの濃淡に応じた取組みとしてテーマ監査も実施します。

尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査法人・公官庁又は会社の内部監査組織で監査業務を経験された経験をお持ちの方

【希望条件】
・CIA、CPA等の資格保有
・TOEIC730点以上
想定年収
1,050万円 ~ 1,510万円
ポジション
内部監査≪未経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での経理実務(もしくは内部監査実務)経験
・事業会社でのコンプライアンス、法務部門のご経験

【歓迎】
・監査法人での監査業務のご経験が1年以上ある方
・内部監査士あるいは簿記3級以上あるいは公認内部監査人(CIA)お持ちの方
・不動産業界経験者
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
【課長クラス】海外子会社監査担当(保険元受含む)所定労働7時間/フレックスあり
仕事内容
■職務概要
・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社および日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
(本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

■職務詳細
・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方
・ビジネスレベルでの英語力があること
・公認内部監査人(CIA)資格所得者、または、同資格取得に前向きに取り組める人
・海外グループ会社の管理実務または内部監査・外部監査実務を合計5年以上経験
・論理的な文書作成能力、コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

■歓迎要件
・監査経験については、とりわけM&A直後の海外グループ会社管理・監査の経験があれば望ましい

■保有資格
<必須>
TOEIC 800点以上(ビジネスレベルでの英語力があることが確認できれば、資格等の種類は問いません。)

<歓迎>
公認内部監査人(CIA)

■最終学歴
大学院、大学
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週2日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
海外グループ管理部(内部統制)【係長~課長級】
仕事内容
・今回採用する方には、子会社の内部統制(J-SOXを含む)、ガバナンス構築、維持、改善の業務を担っていただくとともに、企業買収等による新たな当社子会社に対する、PMI活動の業務にも関わっていただく予定です。
・当部署の業務では、単に本社側目線で先生役として管理指導するのではなく、現場の海外子会社の担当者や幹部と同じ目線で、共に課題解決を実施し成果を出すことを期待しています。海外子会社1つ1つがそれぞれ異なるビジネスモデルで運営されていますので、画一的なやり方ではなく各社を理解した上で最も適した解決策を導き出すことが重要だと考えています。
・入社後は、現任担当者からの業務引継ぎ、OJTはもちろんのこと、部内外での各種研修も予定しています。

【当部署の内部統制業務について】
(海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェック、現地の内部統制のプロセスに問題・改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行います。本社のコーポレート部門(経理・人事・法務など)や監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括を行います。グループ会社のある現地へ出向くこともあります。(出張頻度は、年数回程度の見込)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須条件】
◆大学卒以上
◆英語(読み・書き・会話)
上記かつ以下1~3を満たす方。
1)英語のビジネス使用経験があること(読み書き会話すべて) ※TOEIC等のスコアは不問。実務での経験を重視。
2)管理部門での業務経験を有していること
3)係長以上のマネジメント経験を有していること

【歓迎スキル】
◇海外会社での管理部門業務の経験がある方
◇M&A後のPMI業務経験者
◇簿記2級以上の資格を保有している方(ファイナンス系の業務経験・資格をお持ちの方)

【求める人物像】
◇人とのコミュニケーション・会話が好きな方。
◇新しい事にチャレンジすることが好きな方。
◇海外グループ、国内本社の様々なメンバーと円滑に信頼関係を築ける方。
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室:大阪◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件(以下のいずれかのご経験)
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
宅地建物取引士
想定年収
780万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査◆未経験者 歓迎◆自己資本比率85%超 プライム上場グローバルメーカー/WLB◎/フルフレックス◆
仕事内容
海外の連結子会社、関係会社を含む大和工業グループのガバナンス向上のため、
財務報告に重大な影響を与える不正や過誤を防ぎ、コンプライアンス経営を確保する内部統制活動を担当していただきます。
適時の助言・勧告を通じて、グループの経営目標の効果的かつ
効率的な達成・企業価値向上に資する内部監査活動を推進して頂くポジションです。
ご経験等に応じて、下記の業務の一部もしくは全般を担って頂くことになります。

・定期業務監査
・内部統制(JSOX)評価
・臨時監査
・内部統制文書の管理及び保管
・社長、社外取締役、監査役、及び社外監査役および外部監査人との連携

◆この求人の魅力
・会社のあらゆる部門の業務に関与することで、会社全体の仕組みを理解することができる。
・経営者目線を持つことができる。
・海外含めたグループ監査によって、グループ目線、グローバル目線を養うことができる。
・リスク感度、改善志向、倫理観を養うことができる。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
◆◇◆◇◆◇未経験者 歓迎◇◆◇◆◇◆

【必須】
・大学卒業以上

【歓迎】
・監査法人勤務経験者
・メーカーでの内部監査部門経験
・監査資格保有者

【求める人物像】
・倫理観が高く、公正かつ客観的に業務遂行できる
・データ収集、分析、問題点、リスクを把握・分析し対応できる
・フットワーク軽く、コミュニケーション能力を発揮し、自ら手を動かし業務を行うことができる
・メーカーの業務プロセスや、監査手法・会計知識など業務知識がある方
想定年収
550万円 ~ 1,000万円
ポジション
法務コンプライアンス(リスクマネジメント)/上場グループ企業/社会貢献性◎/福利厚生充実!
仕事内容
■ガバナンス・決裁関連業務
・決裁管理、社内規程管理
・執行会議・経営会議の事務局運営

■リスク・コンプライアンス関連業務
・インシデント対応
・コンプライアンスに係る委員会の運営(リスクコンプライアンス委員会、虐待防止委員会、感染対策委員会)
・内部通報窓口対応
・コンプライアンス関係研修の企画・実施

■法務・契約関連業務
・顧問弁護士との連携、訴訟対応
・各種契約書の管理・DX化推進
・カルテ開示対応

■監査・外部対応
・運営指導立ち会い、内部監査、監査法人対応
・外部関係機関・顧客からのクレーム対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・法務またはコンプライアンス業務の実務経験(業界不問/2年以上)
・社内外の関係者との調整や交渉の経験
・文書作成スキル(Word、PowerPoint)

【歓迎要件】
・医療・介護・福祉業界での法務・総務経験
・訴訟対応や内部通報制度の運用経験
・行政対応・監査対応の経験
・社内規程の作成・管理経験
・社労士・行政書士・ビジネス実務法務検定などの資格保有者
想定年収
550万円 ~ 650万円
ポジション
内部統制(J-SOX)担当※IFRS適用/リモート中心・フルフレックス/東京勤務
仕事内容
当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。
主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。

【具体的には】
・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成

<業務の変更範囲>
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
<以下いずれかに該当する方>
・内部統制評価業務(J-SOX)のご経験
・監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務のご経験
・決算業務の一通りの流れを理解している方
└ 現場で評価される側としての実務経験がある方、企画評価のご経験がある方歓迎

<上記に加え以下すべてに該当する方>
・会計/簿記(2級程度)の知識
・リモートワークができる一般的ITスキル
・メールでのやり取りができる英語力(目安:TOEIC650点以上)

【歓迎要件】
・経理部門経験者の方
・各関係者と柔軟にコミュニケーションを取りながら、業務を通じて課題発見・改善提案を前向きに行える方
想定年収
664万円 ~ 988万円
ポジション
~未経験歓迎~【東証プライム上場】内部統制/売上高約1兆円のグローバルメーカー/フレックス
仕事内容
国内外グループのJ-SOX業務に従事していただきます。
・国内グループ会社の全社統制レビュー業務
・海外グループ会社の全社統制レビュー業務
・国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
・海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
・不備改善・報告業務
・内部統制業務の改善活動

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・経理財務実務の経験
※経験業界は不問です。

<歓迎>
・英語を使った業務に取り組みたい方
・経理財務に関わる資格(簿記、他)
・経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
・製造業での内部統制経験者
~職種未経験も歓迎~

想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部統制・管理業務担当
仕事内容
・グループ全体の内部統制業務
・海外子会社の業務支援・連携(経理チェック、経営状況モニタリング、営業月報確認など)
・社長直下組織として海外状況の把握・報告サポート
・サステナビリティ関連業務の補助


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】以下いずれかのスキルが必須
・経理業務のご経験
・会社法の理解

【あれば尚可の経験・スキル※必須ではありません】
・会社法に基づく内部統制・業務監査のご経験
・TOEIC600程度の英語力
想定年収
490万円 ~ 623万円
ポジション
内部監査担当※実務未経験者歓迎(東証プライム上場企業/働き方◎)
仕事内容
■J-SOXに基づき、当社グループの内部統制の整備並びに運用評価及び報告を監査法人とともに推進していただきます。また必要に応じて、関連部署及び監査法人との総括的な窓口も担っていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・経理実務経験をお持ちの方
・監査の実務経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【川崎】内部監査担当(スタッフ~主任クラス) ※東証プライム上場のエンジニアリング会社/テレワーク可、フレックス有、残業少なめ、ワークライフバランス◎/内部監査の実務経験は問いません
仕事内容
内部監査室における担当者として、以下の業務をお任せします

①J-SOX業務処理統制監査の基本的業務業務記述書の管理、業務処理統制を中心としたJ-SOX監査の実施
②業務監査の基本的業務質問シート作成、監査前打合せ、監査同行、評価打合せ、フォローアップ

※業務未経験の方については、各補助業務から着手していただきます。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
・法務、総務、人事、経理、調達、企画、DXなどコーポレート部門の実務経験があること(現時点での内部監査の実務経験は問いません)
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
【※東証プライム上場/業界リーディングカンパニー】内部監査(室長候補)
仕事内容
内部監査室の部署の管理、プレイングマネージャーとして下記のような業務をお任せいたします。

・本社及び事業所の内部監査(計画~実施~報告・フォロー)
・内部統制の評価、構築支援
・監査法人対応・その他不随する業務 等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制の構築、整備、運用にあたって中心的な役割を果たした経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書・内部統制報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆内部監査経験3年以上の方

【WANT】
◆リスクマネジメント関連の業務経験をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
■当社の内部監査業務全般に従事頂きます。

【具体的には、、、】
◆内部監査業務
・同社及び関係会社(海外子会社含む)の監査
ー監査計画立案~予備調査~往査~監査報告書作成~改善提案~フォロー迄
※監査対象:東テク本社及び本支店(7拠点)国内子会社(7社)海外子会社(1社)
ー業務監査及び会計監査

◆内部統制業務
ー外部監査法人による内部統制監査対応
ー内部統制報告を目的として、内部統制の整備及び運用状況の評価業務
ーJ-SOXの業務プロセス3点セットの整備、改善等の業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社での内部監査業務経験をお持ちの方
・監査法人等での監査業務経験をお持ちの方

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)認定資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制・J-SOX【東証プライム/未経験歓迎/福利厚生充実】
仕事内容
当社、グループ統制室にて、内部統制に関わる下記業務を担当していただきます。
ご入社後は、業務や事業への理解を深めていただきながら、当社の事業活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みつくりをお任せいたします!

■業務内容
・内部統制・J-SOXの統括・維持管理・運用
・グループ会社管理に係る業務の調整・支援

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記のいずれかのご経験
・内部統制、J-SOX関連業務のご経験 2年以上
・グループ会社の管理業務のご経験
・ソフトウェアの開発業務におけるPM/PL経験
内部統制、J-SOX関連業務未経験の方でも
上場企業の内部統制、ガバナンス、グループ管理にご興味お持ちの方の応募歓迎◎

<求める人物像>
・何事にも主体的に取り組むことができる方
・柔軟性を持ち、臨機応変にご対応いただける方
・コミュニケーションを取れることが得意な方
・関係部署との調整力に長けている方
想定年収
400万円 ~ 650万円

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