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ポジション
内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)
・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更
・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関における内部監査、財務、経理、リスク管理、コンプライアンス等経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認会計士/米国公認会計士
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
950万円 ~ 1,650万円
ポジション
※未経験応募可※内部監査担当者(シニアアソシエイト、マネジャークラス)/リモート・フレックス有◎
仕事内容
・内部監査業務の執行
・リスクアセスメント及び内部監査計画の策定・変更に係る事務
・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)のサポート
・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)
・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・四年制大学卒以上
・監査法人、コンサルティングファーム、法律事務所等での勤務経験もしくは上場企業及び金融機関等における内部監査、経営企画、システム企画・品質管理、財務、経理、リスク管理(システム・セキュリティ管理)、コンプライアンス等経験もしくはこれに類する経験
・事務処理能力、問題解決能力

■尚可要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・宅地建物取引士
・不動産証券化マスター
・司法試験 2次試験受験資格保有
・不動産鑑定士 登録未登録不問
・公認会計士試験 短答式試験合格以上
・公認AMLスペシャリスト(CAMS)
・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
・不動産ファンド運用会社における勤務経験
・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識
・英語に関する基本的な読解力
想定年収
650万円 ~ 1,350万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査委員会事務局※電通グループ/リモート/フルフレックス/実働7時間/残業少
仕事内容
(雇入れ直後)
下記業務を含む監査委員会の事務局業務

取締役監査委員が出席する各種会議の企画・運営、議案・議事録作成
(会議を滞りなく運営するための、スケジュール調整、参加者の調整、資料や機材の準備、進行上の手配を含む。)
監査計画、監査報告等法定書類の作成
監査資料の確認・管理
など

<変更の範囲>
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
・上場会社における会社法に基づく機関の会議体(取締役会、監査役会など)の事務局業務の経験3年以上、または内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス関連業務の経験3年以上
・日本語及び英語で、会話及びメールによるコミュニケーションができる方

<応募資格(WANT)>
・指名委員会等設置会社での事務局業務の経験
・大手企業グループの持株会社またはグローバル企業の勤務経験

<求める人物像>
・情報管理の重要性を理解している方
・柔軟性、協調性、コミュニケーション能力、ストレス耐性がある方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
※未経験歓迎※内部監査/業務監査※豊田通商100%出資/リモート週2~3/フレックス制
仕事内容
同社の国内営業拠点や海外拠点の内部監査を行っていただきます。
具体的には、監査先の情報を収集(書類閲覧・インタビュー等)・分析し、問題点及び改善策を報告書としてまとめていただきます。

・国内外の事業拠点に対する業務監査の計画立案
・監査計画に基づく業務監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー

【変更の範囲】 会社の定める業務。出向時においては出向先より指示される業務を含む。




勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・業務監査に興味をお持ちの方

【歓迎要件】
・内部監査/経理/営業のうち、いずれかのご経験がある方
・商社でのご就業経験
・公認内部監査人(CIA)の保有
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
580万円 ~ 890万円
ポジション
内部監査担当者/フレックス有
仕事内容
・個別監査における監査計画立案、監査の実施、報告書の作成
・J-SOXにおける文書作成、整備・運用評価、発見事項の改善サポート、経営者評価取り纏め、監査法人対応窓口
・社内の内部監査/内部統制推進業務全般(全体方針策定、マニュアル類整備、社内教育・研修等)
ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査(業務監査)の実務経験、または被監査部署における監査対応経験

【歓迎要件】
・チームワーク力、コミュニケーション力のある方
・日々の業務から自ら課題を発見し改善に向けて取り組んで頂ける方
・未経験の業務にも意欲的に取り組んで頂ける方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長/成長中フィンテック企業/リモート・フレックス有
仕事内容
【業務詳細】
<内部統制評価業務(J-SOX)>
・全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITACの評価(リスク評価、整備・運用状況評価)
・監査法人との調整、コミュニケーション

<内部監査業務>
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー、資料確認、改善提案、フォローアップ)
・監査報告書の作成、経営層への報告

<その他>
・ガバナンス体制全般の整備・強化
・海外グループ会社に対する内部監査
(英語や中国語でのやり取りが発生するが、社内通訳やITツールでの対応可)

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業におけるJ-SOX評価及び内部監査の実務経験(目安:3年以上)
・IT統制評価の実務経験(スクラッチ開発)
・計画立案から実施、報告まで一貫した業務経験

【歓迎条件】
・CISA(公認情報システム監査人)資格保有者
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・FinTech、IT業界での内部監査経験
・英語や中国語でのビジネス経験

【求める人物像】
・組織、制度が整いきっていない環境に対して柔軟に対応できる方。
・経営層や各部門と積極的に連携し、改善提案まで推進できる方。
・実務面でも手を動かしながら、自走して推進できる方。
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査人(内部監査部)/ フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
■内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。

■検証・調査の実行
・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関における本社業務分野の監査経験
・良好なコミュニケーション(日本語)能力とチームワーク能力
・文書(日本語)作成能力とリスクや課題について適切な考察ができる分析能力
・プロジェクト管理能力と問題解決能力

【歓迎要件】
・保険会社における内部監査経験
・保険会社における、リスク管理、医務査定、情報システム、数理、経理・会計関連業務の知識・経験
・公認会計士(日・米)、公認内部監査人、公認情報システム監査人等、監査関連資格
・アクチュアリー資格(正会員、準会員)
想定年収
500万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査部(国際監査)
仕事内容
海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般
・個別監査の準備、実施
・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業
・英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有り

<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告
・グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため) 目安TOEIC800点以上
・個別監査及び日常の監査関連業務において、監査対象部署等関係部署からの情報聴取/入手に必要な口頭及びメール等の文書によるコミュニケーション力(英語含む)
・リーダーシップ、マネジメント、情報収集/分析能力、論理的な文書作成能力(日本語)

【あれば望ましいスキル】
・銀行、証券、保険、二種金業種等、金融業界実務経験
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築/使用経験
・CIA、CFE、CPA、CAMS
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査・内部統制評価担当(実働7時間/フレックス&リモート有)
仕事内容
■オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。
・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記のいずれかに該当する方
■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査部(個人・法人金融監査)VP【次長候補】/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
■業務範囲
リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・銀行における監査業務およびマネジメント経験者

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)
想定年収
1,100万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
【業務範囲】
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)

【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【監査部】 経理・財務企画担当
仕事内容
■主な業務
・IFRSに基づく経理業務の監査計画の策定、実施
・経理部門の業務プロセスの評価と改善提案
・監査結果の報告書作成および経営陣への報告資料作成
・内部統制の評価と改善支援
・定期的な監査レビューとフォローアップ 等

■ミッション
透明性のある財務報告を通じて、ステークスホルダーの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現することがミッションの一つであり、以下の3つの柱を中心に活動します。
①信頼性の向上
内部監査を通じて、経理業務の正確性と透明性が確保され、適切な財務報告によるお客さまや投資家、従業員などのステークスホルダーから信頼を得ることを支援します。
②リスク管理の強化
経理プロセスにおける潜在的なリスクを評価することで、適切な内部統制の設計、実施を支援します。リスクを未然に防ぎ、企業の持続可能な成長を支えるための基盤構築を支援します。
③プロセスの最適化
経理業務の効率性を向上させるために、業務プロセスの評価と改善を行います。またIFRSへの適応をスムーズに進めるための支援を行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・経理知識のある人財
・内部監査または関連業務の経験(3年以上)
・コミュニケーション能力および分析力に優れた方

■歓迎条件
・TOEIC:700点以上(または相当する英語能力)
・監査やIFRSの知識をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
640万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査(企画・審査)業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
海外事業における監査業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進など
<ミッション>
・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進
・海外拠点内部監査部門の高度化支援
・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献
・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など

<主要業務>
・三井住友海上およびMS&ADグループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門)
・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進
・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・TOEIC:720点以上
および下記のいずれかの経験を満たす方
・事業会社もしくは金融機関の内部監査部門における業務経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士/USCPA等の資格
・TOEIC:800点以上
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
【内部監査部 営業部門チーム】損害保険事業に関する監査業務/リモート可◎
仕事内容
■業務概要
損害保険会社の営業拠点(以下「営業部支店」)に関する監査業務
<主要業務>
・内部監査規定に基づいた「監査計画」および「方針・マニュアル」の策定
・三井住友海上の全国にある営業部支店の所管業務に対するモニタリング活動を通じたリスクの評価、予兆の把握
・上記リスク認識に基づく内部監査業務(オンサイトでのモニタリングを含む)の実施
・上記内部監査業務を通じた経営への提言機能の発揮

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社もしくは金融機関の監査部門における業務経験
・監査法人もしくはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
・海外勤務経験があれば尚可
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※プライム上場
仕事内容
・事業所の各種内部監査、監査報告書の作成、報告会等の実施
(業務、J-SOX、法令遵守、固定資産管理等の分野の監査)
・監査結果に基づく監査等委員、監査法人との対話、意見調整
・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するフォローアップの実施
・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成
・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定
・コンプライアンス窓口

※監査実施のための国内への出張をしていただくこともあります。(国内20か所)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
※下記いずれかに該当される方。
・管理部門系職種のご経験があり、内部監査へのキャリアを希望される方
・監査法人でのご経験を有する方
・内部監査実務をお持ちの方
上記いずれかと
・文書、資料作成に必要なパソコンスキル(中級レベル以上)
想定年収
540万円 ~ 642万円
ポジション
内部監査業務/リモート有り
仕事内容
同社監査部において内部監査業務をお任せいたします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
下記いずれかに該当する方
・証券業務の監査経験がある
・英語力と監査の知見がある※証券業務の知見は不問

<歓迎>
・公認会計士やCIAの取得者
・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見
・GIB部門、特に、IBバンカーの知見
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎
仕事内容
(雇入れ直後)
東証プライム市場に上場するいちご株式会社およびそのグループ会社を対象に、以下の内部監査業務および内部
統制評価業務(J-SOX)を幅広くご担当いただきます。
【業務内容】
1. 内部監査の企画・実施
・年間監査計画の立案および各部門に対する業務監査、テーマ別監査の実施
・財務諸表の分析および財務情報のリスク評価
・コンプライアンス監査、法令遵守状況の確認と是正提案
2. 内部統制(J-SOX)評価
・J-SOX に基づく内部統制の整備・運用状況の独立的な評価
・業務プロセス・IT 統制に関する文書化・評価・改善支援
3. リスクマネジメントおよび業務改善
・組織全体のリスク管理体制の有効性評価および改善提案
・各部署における業務プロセスの効率性評価と再設計支援
4. 経営層・関係部門との連携
・経営陣への監査結果報告、改善提案の実施
・外部監査人や監査法人との連携、情報共有
・担当委員会(監査委員会など)の事務局業務運営
5. 不正リスク対応
・不正リスクの把握・予防的対策の立案と推進
・重大事案の初動対応・調査支援

【変更の範囲】
会社の定める業務
職位
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査実務経験(3 年以上)
会社法、金融商品取引法、J-SOX に関する知識
税務・会計の基礎知識
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方

【歓迎条件】
公認会計士、CIA(公認内部監査人)などの資格保有者
監査法人またはコンサルティング会社での監査・内部統制支援経験
論理的思考力および調整力、説明力に優れた方
IT 統制やデジタル監査に関するリテラシーをお持ちの方

【求める人物像】
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方
当社理念及び行動指針に共感し、業務に全力で取り組んでいただける方
プロフェッショナルとして専門性を高める努力を怠らない方
ベンチャースピリットを持って結果を追求できる方
チームワークを大切にできる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円

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